Año 2023
Informe Auditoria N° 01 / 2023 - SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO
Resolución INAES N° 8: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN DE MEJORAS Y SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
Resolución INAES N° 50: POR LA CUAL SE APRUEBA EL PLAN Y CRONOGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA
DICTAMEN DE AUDITORÍA FINANCIERA: INFORME DE AUDITORIA INTERNA N°3/2023
INFORME DE AUDITORIA N° 04/2023
REGULARIZACION INVENTARIO DE BIENES DE USO Y DEUDA
PENDIENTE DE PAGO EJERCICIO FISCAL 2022.
DICTAMEN A.I. N° 5 /2023 VERIFICACIÓN DE GESTIÓN FINANCIERA
Año 2022
Resol. 78/22 - Plan y cronograma de trabajo de Auditoría Interna
Informe Auditoría N° 01/2022- Periodo enero a diciembre de 2021
Informe Auditoría N° 02/2022 - Deuda Flotante 2021
Informe Auditoría N° 3/2022 - Deuda pendiente del ejercicio anterior
Resol. N° 95/22 - Plan de mejoras y seguimiento institucional de la Unidad de Auditoría Interna